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关于达州市渠县机构编制委员会公室2015年部门决算编制的说明

2016年09月26日来源:县委编办点击:
 
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理开元棋牌在线客服和机构改革、事业单位改革及开元棋牌登录的方针政策、法律法规规章,拟定规范性文件,并监督实施。
   2、拟订全县行政管理开元棋牌在线客服和机构改革方案,审核县直各部门“三定”规定,负责县、乡行政政管理开元棋牌在线客服和机构改革具体工作,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
   3、负责拟定全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案和跨层级调整行政编制方案的报批工作。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关事业单位使用空缺编制补充人员。
4、负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院机关、县检察院机关,各民主党派县委机关、县人民团体机关、乡镇机关的开元棋牌登录工作。协调县直各部门之间的职责分工。
5、负责审核全县党政群及事业机构的设置、调整和报批工作。
6、拟订全县事业单位改革方案及实施意见,负责全县事业单位开元棋牌登录工作,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核全县事业单位的机构编制方案,承担全县事业单位改革工作。
7、监督检查全县行政管理开元棋牌在线客服和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间的职责分工;参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。
 9、负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作;
   10、负责全县事业单位登记管理工作。
   11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
   二、2015年重点工作完成情况
   (一)按时完成县政府职能转变和机构改革工作。严格按照市委、市政府批复的《渠县人民政府职能转变和机构改革方案》,完成了涉改部门人员机构调整和三定方案审核制发工作。新组建了县卫生和计划生育局、县工商质监局、县城市管理行政执法局、县教育科技知识产权局、县农林局五个单位;重新组建县食品药品监督管理局;对县商务局、县住房和城乡规划建设局等单位的部分职能职责进行了调整,将县文化体育广播影视新闻出版版权局更名为县文体广电新闻出版局。通过改革,县政府工作部门精简为24个,进一步优化了组织结构,收回了行政编制14名,减少领导职数18名,理顺了县政府各部门职责关系,提升了行政效能。
   (二)稳步推进事业单位分类改革工作。全县共有事业单位694家(含参照公务员管理事业单位41家),截止2015年11月已批复公益一类事业单位635家,完成91%
  (三)认真开展经济发达镇行政开元棋牌在线客服试点工作。在推进行政管理权限下放中,按照便民、高效的总要求,以促进试点镇经济社会发展为目标,坚持权责一致、依法下放、能放全放原则,确定发改、经信、住建、农林等20余个县直部门下放行政审批、行政执法、公共服务等管理权限102项
(四)扎实开展事业单位登记管理及政务中文域名注册工作。严格执行新的《事业单位登记管理暂行条例》,大力宣传相关法律法规,提高事业单位和主管部门对登记工作的认识,强化事业单位法人意识。全县695家事业单位中,已登记注册636家,年检587家,年检合格率100%,并全部进行了网上录入扎实开展政务公益中文域名注册普及工作,争取专项资金,加强宣传,制定计划,目前已注册机关事业单位 567 家。
(五)严格规范机构编制日常管理严控机构编制总量。一是严格控制机构编制总量。截止2015年11月,全县机关事业单位在职财政供养人员总数为20428名(含划转或下划人员),较2012年底减少399名,较2013年减少128名,较2014年底减少195名(含2014年新增的工商质监系统人员),实现了财政供养人员只减不增,全县行政编制超编提前消化完成。
、 部门概况
    本单位编制16名,在职人员11其中下属事业单位渠县机构编制信息中心,事业编制5名,在职人员4名
、收支决算总体情况
2015年收入预算总额为98.2万元,其中:一般公共服务支出92.3万元,社会保障和就业支出医疗卫生支出2.6元,住房保障支出3.3元。
    、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成省,市,县下达的各项工作任务。  
基本支出,是用于保障单位机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费,公务用车维修费,差旅费,办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出92.3万元,主要用于:人员和商品服务支出经费及专项工作经费
    (二)社会保障和就业支出2.6万元,主要主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
 
(三)住房保障支出3.3主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费0万元。
2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2015年公务接待费0.3万元,较2014年决算数下降25%。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    附件:表1.收支决算总表
       表1-1.收入总表
       表1-2.支出总表
       表2.财政拨款支出决算表
       表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
       表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
       表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
       表3.财政拨款“三公”经费支出决算表